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應(yīng)付賬款分錄怎么處理(應(yīng)付賬款賬務(wù)處理)

發(fā)布時(shí)間:2022-05-16   閱讀數(shù)量:558

  你了解沖銷上月應(yīng)付賬款的會(huì)計(jì)分錄嗎?

  今天小編就給大家整理一下關(guān)于這方面的一些知識(shí),希望可以幫到大家。

  企業(yè)在業(yè)務(wù)終了或收款方表明應(yīng)付賬款無(wú)需支付時(shí)應(yīng)沖銷上月的應(yīng)付賬款,沖銷時(shí)一般記入應(yīng)付賬款科目核算,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做?

  沖銷上月應(yīng)付賬款的會(huì)計(jì)分錄

  1、先將暫估入賬沖紅

  借:庫(kù)存商品

  貸:應(yīng)付賬款——暫估款

  2、上月結(jié)轉(zhuǎn)成本沖紅

  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

  貸:庫(kù)存商品

  3、按發(fā)票入賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本

  借:庫(kù)存商品

  貸:應(yīng)付賬款——商品款

  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

  貸:庫(kù)存商品

  應(yīng)付賬款是什么?

  應(yīng)付賬款是指企業(yè)因購(gòu)買材料、商品或接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng),一般應(yīng)在與所購(gòu)買物資所有權(quán)相關(guān)的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移,或者所購(gòu)買的勞務(wù)已經(jīng)接受時(shí)確認(rèn)

  應(yīng)付賬款的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄

  購(gòu)入一批原材料,貨款尚未支付但是材料已驗(yàn)收入庫(kù)

  借:原材料

  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

  貸:應(yīng)付賬款——xx公司

  償還時(shí):

  借:應(yīng)付賬款

  貸:銀行存款

  應(yīng)付票據(jù)(開(kāi)出商業(yè)匯票抵付)

  附有現(xiàn)金折扣條件的應(yīng)付賬款償還時(shí):

  借:應(yīng)付賬款

  貸:銀行存款(實(shí)際償還的金額)

  財(cái)務(wù)費(fèi)用(實(shí)際享受的現(xiàn)金折扣)

  確實(shí)無(wú)法償付或無(wú)需支付時(shí):

  借:應(yīng)付賬款

  貸:營(yíng)業(yè)外收入


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